Als ik een W2 invul voor een huishoudelijk werknemer waarin ik hun percentage van alle belastingen wil betalen, wat moet ik dan invullen in de verschillende loonvakken?
Laten we zeggen dat ik in de loop van 2014 de persoon $ 3.500,00 heb betaald en dat ik niets heb vastgehouden. Ik zou graag hun belastingen betalen en uiteraard die van mijzelf. Zou het onderstaande bij het voorbereiden van de W2 juist zijn …? Ik geloof dat het een beetje afwijkt en dat ik de 3500 die ik moet betalen naast de belastingen zou moeten bepalen, aangezien het opgegeven loon, waardoor box 1 gelijk wordt aan 3500 + (3500 * 0,1000) + (3500 * 0,0620) + (3500 * 0.0145).
Box 1 would be 3500 Box 2 would be 3500 * 0.1000 Box 3 would be 3500 Box 4 would be 3500 * 0.0620 Box 5 would be 3500 Box 6 would be 3500 * 0.0145
Wat is daarmee de juiste benadering om te bereiken wat ik zoek?
UPDATE:
Er lijkt verwarring te bestaan over wat ik probeer te doen. In wezen wil ik het deel van het huishoudpersoneel dekken van belastingen en zorg ervoor dat de W2 dienovereenkomstig overeenkomt. Nee, dit hoeft niet te worden aangehouden, maar kan nu worden betaald, op het moment van indienen als opgemerkt door de IRS .
Socialezekerheids- en Medicare-belastingen (Federal Insurance Contributions Act – VAIS) Als u een contant loon van $ 1.900 of meer betaalt voor 2015 (deze drempel kan veranderen van jaar tot jaar) aan één huishoudelijke werknemer, moet u over het algemeen 6,2% sociale zekerheid en 1,4 5% van de Medicare-belastingen (voor een totaal van 7,65%) van alle contante lonen die u aan die werknemer betaalt. U moet ook uw aandeel in de sociale zekerheid en Medicare-belastingen betalen, wat ook 7,65% van het contante loon is. (Contante lonen omvatten lonen die u per cheque, postwissel, enz. Betaalt) Tenzij u liever het aandeel van uw werknemer in de socialezekerheids- en Medicare-belastingen uit uw eigen middelen betaalt, moet 7,65% inhouden op elke betaling van contant loon.
Heeft iemand directe ervaring met huishouden werknemers die feitelijk advies kunnen geven over wat ik probeer te bereiken?
Opmerkingen
- U lijkt te vragen of u de belasting met terugwerkende kracht kunt inhouden, die u kunt ‘ t. Als u ” ” hun belastingen wilt dekken, ‘ is te laat om dat nu te doen (behalve indirect door hen nu een soort bonus te betalen om hen te compenseren voor hun belastingkosten van vorig jaar). Als u hun belastingen wilt betalen in de toekomst, zou je nu voor dit jaar moeten beginnen.
- BrenBarn It ‘ s semant ics. Het hoeft niet het hele jaar door te gebeuren. De afspraak is dat we het werknemersgedeelte van SS, Medicare en Federal betalen. Stel dat het werd achtergehouden, aangezien de vraag nog steeds bestaat over wat u in de dozen moet doen.
- @AaronMcIver wie heeft u het recht gegeven om een dergelijke overeenkomst te sluiten? Het gedeelte van de werknemer ‘ is werknemers, niet van jou. Wettelijk gezien kunt u hun belastingen niet betalen. Je kunt ze alleen meer geld geven, dat wordt beschouwd als compensatie, ook wel bonus of loonsverhoging genoemd, en is belastbaar en rapporteerbaar in box 1.
- De IRS. Tenzij u het aandeel van uw werknemer in de sociale zekerheid en Medicare-belastingen van uw eigen middelen ‘ wilt betalen, dient u 7,65% in te houden op elke betaling van contant loon.
- Ik ‘ ben in de war. Heeft u het werknemersaandeel betaald, of wilt u de werknemer compenseren voor het aandeel dat hij moet betalen? Heeft u hun loon ingehouden of wilt u met uw eigen geld betalen? Wat doe je hier precies en hoe zijn de W2-boxen ermee gerelateerd?
Answer
Om dat te verduidelijken wettigheid hiervan (voor degenen die het in twijfel trekken), dit is rechtstreeks afkomstig van IRS-publicatie 926 (2014) (voor huishoudelijk personeel):
Als u er de voorkeur aan geeft de sociale zekerheid en Medicare-belastingen van uw werknemer uit uw eigen middelen te betalen, houd deze dan niet in op het loon van uw werknemer. De sociale zekerheid en Medicare-belastingen die u betaalt om het aandeel van uw werknemer te dekken, moeten voor inkomstenbelastingdoeleinden worden opgenomen in het loon van de werknemer. Ze worden echter niet meegeteld als loon voor sociale zekerheid en Medicare of als loon van de federale werkloosheid (FUTA).
Het spijt me dat dit uw vraag niet helemaal beantwoordt , maar het bevestigt wel dat je dit kunt doen.
UPDATE: ik heb eindelijk een direct antwoord op je vraag gevonden! Ik heb het hier gevonden: http://www.irs.gov/instructions/i1040sh/ar01.html
Formulier W-2 en formulier W-3
Als u een of meer formulieren W-2 indient, moet u ook formulier W-3 indienen.
U moet zowel contante als niet-contante lonen in box 1 vermelden, evenals fooien en andere vergoeding. De ingevulde formulieren W-2 en W-3 in het voorbeeld (in deze instructies) laten zien hoe de gegevens worden ingevoerd.Zie de Algemene instructies voor de formulieren W-2 en W-3 voor gedetailleerde informatie over het opstellen van deze formulieren.
Werknemersdeel van door werkgever betaalde belastingen. Als u het volledige deel van uw werknemer sociale zekerheid en Medicare-belastingen, zonder de bedragen af te trekken van het loon van de werknemer, wordt het loon van de werknemer verhoogd met het bedrag van die belasting voor de inhouding van de inkomstenbelasting. Volg stap 1 t / m 3 hieronder. (Zie het voorbeeld in deze instructies.) Voer de bedragen in die u namens uw werknemer hebt betaald in vakken 4 en 6 (uw aandeel in deze belastingen niet meegerekend).
Tel de bedragen op in vakken 3, 4 en 6. (Als vak 5 echter groter is dan vak 3, tel dan de bedragen in vak 4, 5 en 6 op.)
Voer het totaal in vak 1 in.
Reacties
- Perfect, precies wat ik zocht!
Antwoord
Ik heb een indirect antwoord voor je. Het is geen numeriek antwoord, maar een procedure.
De uitdaging om voor een werknemer belastingen te betalen naast zijn aandeel in de sociale zekerheid en Medicare is dat je geen idee hebt wat hun staats- en federale belastingen zijn.
Zijn ze getrouwd, alleenstaand, gezinshoofd? Is dit het inkomen van hun hele gezin of is het extra geld om rond te komen? over staatsbelastingen?
Het lijkt erop dat u een W-4 van hen nodig zult hebben.
Zoals u weet is het IRS-belastingonderwerp 756 ha is alle informatie die u nodig heeft.
Federale bronbelasting
U hoeft geen federale inkomstenbelasting in te houden op lonen die u aan een huishoudelijk werknemer betaalt. Als uw werknemer u echter vraagt om federale inkomstenbelasting in te houden en u stemt ermee in, dan heeft u een ingevuld Formulier W-4 (pdf), Werknemersvoorheffing Certificaat van uw werknemer. Zie Publicatie 15 , (Circulaire E), Werkgeversbelastinggids, met tabellen voor belastinginhoudingen die elk jaar worden bijgewerkt.
Formulier W-2, loon- en belastingaangifte
Als u moet inhouden en betalen Sociale zekerheid en Medicare-belastingen, of als u federale inkomstenbelasting inhoudt, moet u Form W-2 (PDF), loon- en belastingverklaring invullen voor elk werknemer. Je hebt ook een Formulier W-3 (pdf), doorgifte van loon- en belastingaangifte nodig. Zie ” Welke formulieren moet u indienen? ” in Publicatie 926 (Pdf) voor informatie over wanneer en waar u deze formulieren kunt indienen en indienen. Om formulier W-2 in te vullen, hebt u een werkgeversidentificatienummer (EIN) en de “burgerservicenummers” van uw werknemers nodig. Als u nog geen EIN hebt, kunt u er een aanvragen met de online EIN-applicatie beschikbaar op IRS.gov . Deze service is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 22:00 uur Eastern Time. U kunt ook vraag een EIN aan door een ingevuld Formulier SS-4 (pdf), aanvraag voor werkgeversidentificatienummer te mailen of faxen. Internationale kandidaten kunnen een aanvraag indienen door te bellen naar 267-941- 1099 (geen gratis nummer) van maandag tot en met vrijdag van 06.00 uur tot 23.00 uur Eastern Time om hun EIN te verkrijgen. Raadpleeg Onderwerpen 752 en 755 voor meer informatie.
Vergeet de federale werkloosheidsbelasting niet.
Pub 15 zal tafels hebben zodat je kunt bepalen hoeveel je had moeten inhouden als je die rou was gegaan te. Het is het gemakkelijkst om een spreadsheet te gebruiken om de berekeningen uit te voeren, zodat u ze bij hun cheques hebt opgegeven, hun nettoloon is en niet hun bruto. De tabellen zijn samengesteld in de veronderstelling dat u hun brutoloon kent.
Antwoord
Het antwoord van @stacy uitbreiden met een illustratie
Box 1 would be 3767.75 = (3500 + 3500*(0.0620 + 0.0145)) Box 2 would be whatever their federal withholding is Box 3 would be 3500 Box 4 would be 3500 * 0.0620 Box 5 would be 3500 Box 6 would be 3500 * 0.0145
Met andere woorden, wanneer u het aandeel van uw werknemer in de VAIS- en Medicare-belastingen betaalt, verhoogt u in feite hun bruto belastbaar inkomen met het belastingbedrag u betaalde namens hen, en hield toen zoals gewoonlijk van die verhoogde bruto inhouden. Dat verhoogde bedrag is echter NIET onderworpen aan aanvullende VAIS / Medicare-belasting.